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集團召開2024年度內部審計工作會議

   4月18日上午,集團召開2024年度內部審計工作會議。集團副總經理張冀明,集團審計委員會主任委員、省國資委外派財務監督專員平焱出席會議。會議由審計部部長丁明云主持。

   會上,審計部傳達了省委審計委員會及省國資委相關會議及文件精神,對集團2023年度內部審計工作情況進行了總結回顧,對2024年內審工作重點進行部署。建設集團、海一公司、五建公司分別作了交流發言。

   平焱肯定集團內審工作取得的成效,同時指出,審計人員一要提高思想認識,深入學習領會習近平總書記關于審計工作的重要講話精神,結合國企改革深化提升行動要求,強化集團內部監督。二要夯實內部審計工作,著力健全審計管理體制、完善工作機制、明晰審計重點工作范圍、持續推進審計整改。三要持續打造學習型審計組織,加強培訓交流,提升專業技能,努力鍛造一支審計鐵軍。

   張冀明強調,一是集團內審條線功能作用進一步彰顯。內部審計組織體系和制度體系進一步健全,功能作用進一步提升,發現問題整改力度進一步加強。二是要充分認識新時期內部審計工作的職責定位和使命任務。要提高站位,協同發力,以高質量審計服務保障集團高質量發展;要強化擔當,創新作為,全面推動內審工作整體效能提升。三是明確2024年內部審計工作的主要目標任務。強化體系構建,增強工作規范性;強化重點覆蓋,提升內部審計監督質效;強化結果運用,做好整改“后半篇文章”。

   張冀明要求,各單位一把手要切實履行內部審計工作第一責任人職責,牽頭研究制定加強本單位內審工作的具體舉措和工作計劃。各級審計部門和全體審計人員要以實際行動和工作成效體現管理價值,以數智化轉型提升工作績效。

   集團9家二級單位內部審計工作分管領導及內審人員,集團審計部全體人員參加會議。